|
Faktúra |
1780954224
|
telefón
|
39,24 |
s DPH |
|
07.01.2016 |
T Bratislava |
|
Mgr. Marta Klajbanová |
riaditeľka |
|
07.01.2016 |
|
Faktúra |
237
|
Difusser
|
351,00 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
Pexem |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
Objednávka |
68
|
Čítanka pre tretiakov
|
145,00 |
s DPH |
|
19.10.2022 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2022 |
|
Objednávka |
69
|
Moje prvé čiary, Písmenká
|
155,00 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
Preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2022 |
|
Objednávka |
70
|
Vstupenky na vianočné turné
|
747,00 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
MADWIRE, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2022 |
|
Objednávka |
71
|
DIfusser + náplň. Inštalácia a zaškolenie
|
351,00 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
PeXem, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2022 |
|
Objednávka |
72
|
Revízia kotolní a tlakových nádob
|
375,00 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
SISEP-PVP, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2022 |
|
Faktúra |
246
|
Prenájom rohoží
|
47,30 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
Faktúra |
248
|
Váhy
|
39,00 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
Faktúra |
236
|
Mimočítankové čítanie
|
127,20 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
Objednávka |
73
|
Overenie presnosti merania váh v ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
Faktúra |
328
|
Strava 10/2022
|
944,58 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
Faktúra |
251
|
Čarovné pero - knihy
|
133,38 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
Vydavateľstvo BUVIK |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
Faktúra |
250
|
Elektrina-preplatok
|
3,49 |
s DPH |
|
SSE |
Žilina |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
Faktúra |
249
|
Pevná linka, internet, ZŠ + ŠJ
|
70,98 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
T - COM |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
Faktúra |
252
|
Brikety Union 3
|
4 727,45 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
JASPI |
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
Objednávka |
75
|
Brikety Union 3
|
4 748.00 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Jaspi, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
Objednávka |
74
|
Knihy - Čarovné pero
|
134,00 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
Vydavateľstvo BUVIK |
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
Faktúra |
261
|
Lopaty, furik, plachta, folie, rukavice , savo.....
|
411,90 |
s DPH |
|
11.11.2022 |
TEX-KOV |
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
Faktúra |
256
|
Voda - ihrisko
|
101,69 |
s DPH |
|
11.11.2022 |
StVPS |
|
|
|
|
11.11.2022 |